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    垣曲縣文物局2018年部門決算公開說明

    發(fā)布日期:2019-08-29 21:30      來源: 垣曲縣人民政府      瀏覽次數(shù):      【字體: 】      打印本頁

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    垣曲縣文物局2018年部門決算公開說明

    一、部門主要職責(zé)

    1)組織實施文物保護(hù)法律、法規(guī)和方針、政策;擬定全縣文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃并組織監(jiān)督實施。

    2)審核、申報縣級文物保護(hù)單位,推薦、申報市級、省級、國家級重點文物保護(hù)單位、國家級歷史文化名城和世界文化遺產(chǎn)。

    3)依照有關(guān)法律、法令,負(fù)責(zé)推薦申報重點文物的發(fā)掘、保護(hù)、維修項目;會同有關(guān)部門審定全縣古建筑維修設(shè)計和施工隊伍的資質(zhì);管理全縣文物勘探,對文物勘探單位進(jìn)行資格認(rèn)定和考核。

    4)指導(dǎo)、規(guī)劃、審核全縣博物館、紀(jì)念館的建設(shè)和變更;組織協(xié)調(diào)館際間的協(xié)作交流。

    5)履行文物行政執(zhí)法督察職責(zé);依法組織查處文物違法案件,協(xié)同有關(guān)部門查處文物犯罪案件;督促、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文物安全工作。

    6)依法管理文物流通,對社會文物進(jìn)行指導(dǎo)管理;負(fù)責(zé)審核全縣文物商店的有關(guān)工作。

    7)組織指導(dǎo)全縣文物保護(hù)宣傳工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣文博科技保護(hù)和信息化工作;管理和指導(dǎo)全縣文物、博物館外事工作。

    8)指導(dǎo)全縣文物學(xué)術(shù)和科研工作;負(fù)責(zé)全縣重大文物學(xué)術(shù)課題的決定、申報和科研項目的協(xié)作攻關(guān);負(fù)責(zé)全縣文物系列初級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的評審工作,統(tǒng)籌安排文物、博物館專門人才和管理人員的培訓(xùn)。

    9)編制全縣文物事業(yè)經(jīng)費預(yù)算,審核劃撥并監(jiān)督文物專項經(jīng)費的使用情況。

    10)承擔(dān)縣人民政府交辦的其它工作。

    二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    垣曲縣文物局,正科級建制,為縣政府直屬全額事業(yè)單位。核定事業(yè)編制為6名。其中:局長1名,副局長1名,股級職數(shù)3名,工勤人員1名。實有人數(shù)6人。

    文物局下設(shè)機(jī)構(gòu)3個

    1)、垣曲縣自然博物館:股級全額事業(yè)單位,編制人數(shù)10人,實有人數(shù)9人,空編1人。

    2)埝堆玉皇廟文物管理所:股級全額事業(yè)單位,編制人數(shù)3人,實有人數(shù)3人。

    3)北陽二郎廟文物管理所:股級全額事業(yè)單位,編制人數(shù)3人,實有人數(shù)1人,空編2人。

    垣曲縣文物局總編制人數(shù)22人,年末實有人數(shù)19人,決算人數(shù)19人。

    三、收入決算情況說明

    本年收入合計3082493元,其中:財政撥款收入1084.50元,占比99.4%;其他收入6.29元,占比0.6%。

    四、支出決算情況說明

    本年支出合計337.98元,其中:基本支出133.66萬元,占比40%;項目支出204.33萬元,占比60%。

    五、支出決算具體情況

    一般公共服務(wù)類決算支出1009.67萬元,完成預(yù)算的98.9%,用于行政運行、  一般行政管理事務(wù)、預(yù)算改革業(yè)務(wù)、信息化建設(shè)、財政委托業(yè)務(wù)支出、其他財政事務(wù)支出。比2017年決算968.46萬元增加41.21萬元,原因是工資普調(diào)等支出增加。

    教育類2018年支出6.57萬元,完成預(yù)算的74.3%,用于農(nóng)村財會人員培訓(xùn)。比上年5.29萬元增1.28萬元,主要原因是有上年結(jié)轉(zhuǎn)。

    城鄉(xiāng)社區(qū)類2018年支出29.45萬元,完成預(yù)算的98.1%,用于運城市級村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補(bǔ)資金。比2017年決算增加29.45萬元,主要原因是這是2018年新增項目。

    住房保障類2018年支出35.56萬元,完成預(yù)算的100%,用于住房公積金。比2017年決算增加35.56萬元,主要原因是2017年住房公積金財政補(bǔ)貼部分由財政部門統(tǒng)一反映,2018年在本單位決算中反映。

    其他類2018年支出11.82萬元,完成預(yù)算的113.8%,用于革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付、第一書記和駐村工作隊員工作經(jīng)費。比2017年決算減少39.86萬元,主要原因是糧種補(bǔ)貼等工作經(jīng)費減少。

    六、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2018年三公經(jīng)費財政撥款支出決算41836元,比上年66215元減少24379元,原因是厲行節(jié)約控制支出。其中:因公出國(境)費0元,與上年一致;公務(wù)用車運行費37200元,比上年37823元,減少823元原因是厲行節(jié)約控制支出;公務(wù)接待費4636元,接待批次5次共19人,比上年28392元接待批次7次共127人,減少23756元批次減少2次人數(shù)減少108人,減少的原因是今年上級來訪檢查減少。

    七、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

    2018年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出496865元,比2017年增加68758元,增長13.8%。主要原因是:18年脫貧攻堅差旅費增加。辦公費26917.5元,印刷費12413.5元,手續(xù)費13601元,水費23276元,電費16500元,郵電費15906元,差旅費94091元,工會經(jīng)費49760元,福利費73225元,公務(wù)用車運行維護(hù)費26480元,其他交通費用102335元,其他商品服務(wù)和支出11000元。

    八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

    國有資產(chǎn)金額17477647元,土地、房屋建筑物9174096元,通用設(shè)備6845346元,專用設(shè)備916195元,圖書、檔案6990元,家具、用具535020元。

    截至201812月31日,我單位共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

    九、政府采購情況

    2018年度,政府采購支出總額132.02萬元,其中:政府采購貨物支出72.18萬元、政府采購工程支出59.6萬元、政府采購服務(wù)支出0.24萬元。通過中小微企業(yè)采購132.02萬元。

    十、項目預(yù)算績效評價結(jié)果

    (一)、2018年我單位共投入軟件服務(wù)費193.37萬元,用于國庫集中支付軟件服務(wù)費49.7萬元、國庫集中支付系統(tǒng)升級項目64.2萬元、財政網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)建設(shè)項目59.6萬元等。

    軟件服務(wù)費及線路租賃費是給財政管理信息化軟件第三方的運維費用,實現(xiàn)縣級財政以及預(yù)算單位和財政部、省財政廳、市財政局信息貫通、上下一致的必要維護(hù)成本。減少了人工成本,提高了工作效率。它實現(xiàn)了數(shù)據(jù)處理的自動化,使傳統(tǒng)的手工財政管理手段發(fā)展為信息化技術(shù)手段。提高會計數(shù)據(jù)處理的實效性和準(zhǔn)確性、提高財政管理的水平和質(zhì)量、減輕財政會計人員的勞動強(qiáng)度。

    財政網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防護(hù)建設(shè)項目是財政信息化平臺安全平穩(wěn)運行的技術(shù)保障。提供入侵防御、防病毒服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)終端、用戶終端智能管理服務(wù),對關(guān)鍵路徑上的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行2-7層的深度分析,精確、實時識別并阻斷或限制黑客、蠕蟲、病毒、木馬等網(wǎng)絡(luò)攻擊或濫用網(wǎng)絡(luò),對單位網(wǎng)絡(luò)識別、終端設(shè)備進(jìn)行集中統(tǒng)一管理,規(guī)范軟件安裝,統(tǒng)一補(bǔ)丁升級,統(tǒng)一病毒防護(hù),統(tǒng)一安全審計,對移動存儲介質(zhì)實施有效控制。

    為滿足財政局?jǐn)?shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)安全防護(hù)需求,整體提高網(wǎng)絡(luò)吞吐能力,網(wǎng)絡(luò)設(shè)計遵循網(wǎng)絡(luò)實用性和先進(jìn)性的建設(shè)原則。數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)將采用“核心、接入”的經(jīng)典二層架構(gòu),將數(shù)據(jù)中心現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)升級改造,滿足未來五年的財政局業(yè)務(wù)上線的需求。

    (二)、2018年我單位共投入投資評審委托業(yè)務(wù)費116.31萬元,用于投評中心委托運城評審機(jī)構(gòu)對縣人民醫(yī)院景觀綠化提升改造工程,新城易地搬遷安置點(瓦舍新村)工程,沿黃旅游公路(西哄哄至同善段)改建工程,華峰貧困村提升工程等116個工程評審。

    投評中心完成了對縣人民醫(yī)院景觀綠化提升改造工程,新城易地搬遷安置點(瓦舍新村)工程,沿黃旅游公路(西哄哄至同善段)改建工程,華峰貧困村提升工程等116個工程進(jìn)行了評審,總計評審66197.7萬元,核減資金13075.5萬元,評審費用116.31萬元,節(jié)省了大量資金。

    項目的實施提高了政府投資效益。財政投資評審?fù)ㄟ^測算、審核等技術(shù)工作,對財政投資項目事前、事中、事后的追蹤把關(guān),對項目工程概算、預(yù)算、竣工決算及結(jié)算審查,實行“先評審、后核定,先評審、后批復(fù)”,強(qiáng)化了財政的預(yù)算約束,對政府投資實行全面的評審與監(jiān)督,強(qiáng)化和規(guī)范項目的申報、立項、實施和質(zhì)量控制,確保財政預(yù)算資金使用的合理性和合規(guī)性,從而加強(qiáng) 了預(yù)算資金管理,節(jié)約了財政資金。

    同時,規(guī)范了政府的投資行為。通過對工程預(yù)算的評審,科學(xué)核定建設(shè)項目投資的實際需求,并使其與部門預(yù)算相配套,可以有效地控制部門申報工程的隨意性。

    十一、工作創(chuàng)新措施情況

    1、我單位高度重視部門決算這項工作,決算數(shù)字層層核對,上下保證一致。將單位資金有效監(jiān)管,進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視,保證了財政資金的透明度。真正地確保財政資金使用的合法性和真實性。

    2、推進(jìn)預(yù)、決算信息公開。按照政府信息公開的規(guī)定,將預(yù)、決算及績效評價結(jié)果在政府相關(guān)網(wǎng)站公開,加強(qiáng)社會監(jiān)督,提高資金使用透明度。

    3、我單位將進(jìn)一步完善財務(wù)管理及內(nèi)控制度,建立科學(xué)化,精細(xì)化的預(yù)算管理體制、建立績效評價制度,提高資金使用效益,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性,按照“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保障重點、收支平衡”平衡的原則,科學(xué)編制預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,推進(jìn)預(yù)算公開,加強(qiáng)績效評價,逐步建立以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價體系。

    十二、部門決算評價結(jié)果應(yīng)用情況

    2018年我單位以統(tǒng)籌兼顧、保證重點、收支平衡的原則,建立了科學(xué)化、精細(xì)化的決算管理機(jī)制,建立了績效評價制度,提高了經(jīng)費使用效益,強(qiáng)化了財務(wù)管理。進(jìn)一步加強(qiáng)了財務(wù)監(jiān)督和績效評價,把績效管理的理念和方法引入經(jīng)費管理的全過程,逐步建立了以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績效評價體系。通過決算結(jié)果和應(yīng)用,為進(jìn)一步加快支出力度,盤活存量資金,提高資金使用效益,起到了積極的推動作用。

    十三、其他需要說明的事項進(jìn)行說明

    十四、名詞解釋

    (一)基本支出:是我單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    (二)項目支出:是我單位財政業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、軟件服務(wù)費、投資評審經(jīng)費、一事一議審計費等項目方面的支出。

    (三)“三公”經(jīng)費:指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。我單位的公務(wù)用車運行維護(hù)費主要反映的是按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映的是單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

    (四)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指我單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包含辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費等各項費用。

     

     

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