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    首頁(yè) > 政府信息公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>財(cái)政信息>2015年財(cái)政預(yù)決算

    關(guān)于垣曲縣2014年財(cái)政決算和2015年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

    發(fā)布日期:2015-09-07 16:53      來(lái)源: 財(cái)政局      瀏覽次數(shù):      【字體: 】      打印本頁(yè)

    信息索引號(hào) YC11105-0406-2015-849 發(fā)布時(shí)間 2015-09-07
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    主題詞 體裁

    ---2015年8月28日在垣曲縣第十五屆人民代表大會(huì)

    常務(wù)委員會(huì)第三十四次會(huì)議

    垣曲縣財(cái)政局局長(zhǎng)  毛小明

     

    主任、副主任、各位委員:

    受縣人民政府委托,我向本次會(huì)議報(bào)告2014年全縣財(cái)政決算和2015年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予審議。

    一、2014年財(cái)政決算情況

    2014年,面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),全縣上下在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)奮斗、攻堅(jiān)克難、狠抓落實(shí)、堅(jiān)韌前行,全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展取得了來(lái)之不易的成果。在此基礎(chǔ)上,財(cái)政改革發(fā)展有序推進(jìn),預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。

    (一)財(cái)政收入完成情況

    2014年全縣財(cái)政總收入共完成46801萬(wàn)元,為年初預(yù)算37064萬(wàn)元的126.27%,比上年33575萬(wàn)元增加13226萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)39.39%。其中:國(guó)稅部門(mén)完成18822萬(wàn)元,為年初預(yù)算17240萬(wàn)元的109.18%,比上年17143萬(wàn)元增加1679萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)9.79%。地稅部門(mén)完成25037萬(wàn)元,為年初預(yù)算16000萬(wàn)元的156.48%,比上年12608萬(wàn)元增加12429萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)98.58%。財(cái)政部門(mén)完成2942萬(wàn)元,為年初預(yù)算3824萬(wàn)元的76.94%,比上年3824萬(wàn)元減少882萬(wàn)元,同比減少23.06%。

    2014年全縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成20697萬(wàn)元,為年初預(yù)算15813萬(wàn)元的130.89%,比上年14335萬(wàn)元增加6362萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)44.38%。公共財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況是:增值稅完成2826 萬(wàn)元,為預(yù)算2593萬(wàn)元的108.99%,比上年2222萬(wàn)元增長(zhǎng)27.18%;營(yíng)業(yè)稅完成5593萬(wàn)元,為預(yù)算3501萬(wàn)元的159.75%,比上年3283萬(wàn)元增長(zhǎng)70.36%;企業(yè)所得稅完成1004萬(wàn)元,為預(yù)算572萬(wàn)元的175.52%,比上年547萬(wàn)元增長(zhǎng)83.55%;個(gè)人所得稅完成339萬(wàn)元,為預(yù)算378萬(wàn)元的89.68%,比上年209萬(wàn)元增長(zhǎng)62.20%;資源稅完成2651萬(wàn)元,為預(yù)算1430萬(wàn)元的185.38%,比上年652萬(wàn)元增長(zhǎng)306.60%;城市維護(hù)建設(shè)稅完成1564萬(wàn)元,為預(yù)算1200萬(wàn)元的130.33%,比上年1291萬(wàn)元增長(zhǎng)21.15%;行政事業(yè)性收費(fèi)及罰沒(méi)收入完成1278萬(wàn)元,為預(yù)算1900萬(wàn)元的67.26%,比上年1101萬(wàn)元增長(zhǎng)16.08%;專(zhuān)項(xiàng)收入完成1529萬(wàn)元,為預(yù)算1844萬(wàn)元的82.92%,比上年2650萬(wàn)元減少42.30%。

    2014年財(cái)政收入比上年同期大幅增長(zhǎng)的主要因素:一是國(guó)稅部門(mén)存在非即期收入700萬(wàn)元;二是地稅部門(mén)清繳以前年度稅款12360萬(wàn)元。2014年主要納稅企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅收增減情況為:黃河水利水電開(kāi)發(fā)總公司因上游天氣較旱,雨量減少,發(fā)電量隨之減少,實(shí)現(xiàn)入庫(kù)稅款3046萬(wàn)元(剔除退稅4151萬(wàn)元),較上年減少12.55%。黑色金屬礦產(chǎn)行業(yè)受鐵價(jià)下跌影響,盡管產(chǎn)量增加,但實(shí)現(xiàn)稅收增幅不大。國(guó)泰礦業(yè)有限公司實(shí)現(xiàn)稅收4238萬(wàn)元,同比增加936萬(wàn)元。正鑫礦業(yè)有限公司實(shí)現(xiàn)稅收2521萬(wàn)元,同比減少282萬(wàn)元。有色金屬礦產(chǎn)行業(yè)受銅價(jià)下跌、產(chǎn)銷(xiāo)量減少和留抵影響,實(shí)現(xiàn)稅收較上年有所減少。中條山集團(tuán)胡家峪礦業(yè)有限公司入庫(kù)稅款72萬(wàn)元,較上年減少673萬(wàn)元,該企業(yè)本年沒(méi)有實(shí)現(xiàn)增值稅;中條山集團(tuán)篦子溝礦業(yè)有限公司入庫(kù)稅款612萬(wàn)元,較上年減少737萬(wàn)元(其中增值稅減少642萬(wàn)元);北方銅業(yè)有限公司近年來(lái)技術(shù)改造,進(jìn)項(xiàng)稅額不斷加大,還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)增值稅,年末尚有留抵稅額4099萬(wàn)元,2014年度其他稅收入庫(kù)951萬(wàn)元,同比減少500萬(wàn)元。五龍實(shí)業(yè)有限公司近兩年沒(méi)有實(shí)現(xiàn)增值稅,僅憑其他稅種入庫(kù)40萬(wàn)元,同比減少146萬(wàn)元,年末尚有留抵467萬(wàn)元。陶粒砂行業(yè)雖然價(jià)格下滑明顯,但受免抵調(diào)庫(kù)影響,實(shí)現(xiàn)稅收有所增長(zhǎng)。剛玉陶粒砂有限責(zé)任公司入庫(kù)稅款813萬(wàn)元(其中免抵調(diào)增543萬(wàn)元),同比增加204萬(wàn)元。方圓陶粒砂有限責(zé)任公司入庫(kù)稅款518萬(wàn)元,同比減少107萬(wàn)元。

    (二)公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

    2014年,全縣公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行142495萬(wàn)元,比上年125135萬(wàn)元增加17360萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.87%,占調(diào)整預(yù)算148689萬(wàn)元(不含轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的預(yù)分配下年的轉(zhuǎn)移支付8000萬(wàn)元,下同)的95.83%。

    財(cái)政支出增長(zhǎng)的主要因素:一是縣人民醫(yī)院、亳清河縣城段生態(tài)環(huán)境綜合治理、城郊森林公園、人民劇院、城市建設(shè)、體育館等重點(diǎn)工程建設(shè)安排支出25000余萬(wàn)元。二是安排就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心建設(shè)、公安技術(shù)業(yè)務(wù)用房建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所建設(shè)、120指揮中心建設(shè)、殘疾人康復(fù)中心建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目支出4000余萬(wàn)元。三是安排薄弱學(xué)校改造、小型農(nóng)田設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境連片整治等重點(diǎn)項(xiàng)目配套資金支出1380余萬(wàn)元。四是安排五保供養(yǎng)提標(biāo)、中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)、城鄉(xiāng)低保提標(biāo)等支出4900余萬(wàn)元。五是安排企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)幫扶基金1000萬(wàn)元。六是安排700余萬(wàn)元兌現(xiàn)了兩年一次的工資普調(diào)。

    主要支出項(xiàng)目的執(zhí)行情況是:一般公共服務(wù)支出10708萬(wàn)元,為預(yù)算10812萬(wàn)元的99.04%;公共安全支出6432萬(wàn)元,為預(yù)算6527萬(wàn)元的98.54%;教育支出28699萬(wàn)元,為預(yù)算29339萬(wàn)元的97.82%;科學(xué)技術(shù)支出705萬(wàn)元,為預(yù)算705萬(wàn)元的100%;文化體育與傳媒支出3554萬(wàn)元,為預(yù)算3671萬(wàn)元的96.81%;社會(huì)保障和就業(yè)支出24958萬(wàn)元,為預(yù)算25389萬(wàn)元的98.30%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15192萬(wàn)元,為預(yù)算15369萬(wàn)元的98.85%;節(jié)能環(huán)保支出11475萬(wàn)元,為預(yù)算11757萬(wàn)元的97.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8674萬(wàn)元,為預(yù)算10194萬(wàn)元的85.09%;農(nóng)林水支出19167萬(wàn)元,為預(yù)算21293萬(wàn)元的90.02%;交通運(yùn)輸支出3764萬(wàn)元,為預(yù)算3815萬(wàn)元的98.66%;資源勘探信息等支出362萬(wàn)元,為預(yù)算379萬(wàn)元的95.51%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出416萬(wàn)元,為預(yù)算582萬(wàn)元的71.48%;援助其他地區(qū)支出19萬(wàn)元,為預(yù)算19萬(wàn)元的100%;國(guó)土海洋氣象等支出2310萬(wàn)元,為預(yù)算2352萬(wàn)元的98.21%;住房保障支出4849萬(wàn)元,為預(yù)算4868萬(wàn)元的99.61%;糧油物資儲(chǔ)備支出220萬(wàn)元,為預(yù)算265萬(wàn)元的83.02%;國(guó)債還本付息支出100萬(wàn)元,為預(yù)算100萬(wàn)元的100%;其他支出891萬(wàn)元,為預(yù)算1253萬(wàn)元的71.11%。

        (三)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況

    根據(jù)運(yùn)財(cái)預(yù)201516號(hào)《關(guān)于2014年運(yùn)城市財(cái)政與縣級(jí)財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神,2014年決算批復(fù)與2014年年終決算相比有部分調(diào)整:2014年,全縣財(cái)政總收入46801萬(wàn)元,減上交中央及省、市收入26104萬(wàn)元,加增值稅和消費(fèi)稅稅收返還收入2047萬(wàn)元,所得稅基數(shù)返還收入-2345萬(wàn)元,均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助37637萬(wàn)元(其中預(yù)分配2015年均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助8000萬(wàn)元),革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助13萬(wàn)元,縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入8682萬(wàn)元,結(jié)算補(bǔ)助收入2689萬(wàn)元(含有色公司稅收不達(dá)基數(shù)體制結(jié)算2482萬(wàn)元),其他補(bǔ)助203萬(wàn)元,企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入3774萬(wàn)元,基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付收入1299萬(wàn)元,義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付收入2957萬(wàn)元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和低保等轉(zhuǎn)移支付收入5425萬(wàn)元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療等轉(zhuǎn)移支付收入4969萬(wàn)元,農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入775萬(wàn)元,重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入416萬(wàn)元,固定數(shù)額補(bǔ)助收入8975萬(wàn)元(調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6217萬(wàn)元、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2303萬(wàn)元、教育及衛(wèi)生績(jī)效工資449萬(wàn)元、生豬屠宰環(huán)節(jié)無(wú)害化處理6萬(wàn)元合并填入),專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入41430萬(wàn)元,債券轉(zhuǎn)貸收入1000萬(wàn)元,加上年結(jié)余16721萬(wàn)元,收入總計(jì)為157364萬(wàn)元。全縣公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行142495萬(wàn)元,加出口退稅超基數(shù)返還地方負(fù)擔(dān)專(zhuān)項(xiàng)上解7萬(wàn),專(zhuān)項(xiàng)上解支出177萬(wàn)元,加地方政府債券還本支出150萬(wàn)元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8000萬(wàn)元,調(diào)出水利建設(shè)基金235萬(wàn)元,支出總計(jì)為151064萬(wàn)元。收支相抵后滾存結(jié)余6300萬(wàn)元,扣除結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5998萬(wàn)元,累計(jì)凈結(jié)余302萬(wàn)元。

    (四)政府性基金收支平衡情況

    根據(jù)運(yùn)財(cái)預(yù)201516號(hào)《關(guān)于2014年運(yùn)城市財(cái)政與縣級(jí)財(cái)政年終結(jié)算有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神,2014年決算批復(fù)與2014年年終決算相比有部分調(diào)整:2014年政府性基金收入12400萬(wàn)元,政府性基金上級(jí)專(zhuān)款補(bǔ)助8194萬(wàn)元,政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)2978萬(wàn)元,城建稅調(diào)入水利建設(shè)基金235萬(wàn)元,政府性基金收入總計(jì)為23807萬(wàn)元,政府性基金支出為17624萬(wàn)元,上解上級(jí)支出149萬(wàn)元,政府性基金收支相抵結(jié)轉(zhuǎn)下年6034萬(wàn)元。

    (五)財(cái)政專(zhuān)戶資金收支情況  

    根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于將按預(yù)算外資金管理的收入納入預(yù)算管理的通知》要求,從2011年1月1日起,除教育收費(fèi)、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)用外,其他原在預(yù)算外管理的收入全部納入預(yù)算管理。教育收費(fèi)、彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)和彩票銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)用作為本部門(mén)的事業(yè)收入納入財(cái)政專(zhuān)戶管理。對(duì)于我縣而言,財(cái)政專(zhuān)戶管理資金為教育收費(fèi)。2014年全縣財(cái)政專(zhuān)戶資金收入為1292萬(wàn)元,比上年同期1105萬(wàn)元增長(zhǎng)16.92%,財(cái)政專(zhuān)戶資金支出為1292萬(wàn)元,比上年同期1105萬(wàn)元增長(zhǎng)16.92%。

    二、2015年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

    (一)財(cái)政收入完成情況

    上半年,全縣財(cái)政總收入完成19808萬(wàn)元,為預(yù)算40826萬(wàn)元(縣人代會(huì)通過(guò)數(shù)為40600萬(wàn)元,6月市財(cái)政調(diào)整為40826萬(wàn)元)的48.52%,比上年同期35120萬(wàn)元減少15312萬(wàn)元,即減少43.6%。其中:國(guó)稅部門(mén)完成7602萬(wàn)元,為預(yù)算20600萬(wàn)元的36.9%,比上年同期13778萬(wàn)元減少6176萬(wàn)元,即減少44.83%;地稅部門(mén)完成9397萬(wàn)元,為預(yù)算16226萬(wàn)元的57.91%,比上年同期19962萬(wàn)元減少10565萬(wàn)元,即減少52.93%;財(cái)政部門(mén)完成2809萬(wàn)元,為預(yù)算4000萬(wàn)元的70.23%,比上年同期1380萬(wàn)元增加1429萬(wàn)元,即增長(zhǎng)103.55%。

    公共財(cái)政預(yù)算收入完成9821萬(wàn)元,為預(yù)算17384萬(wàn)元的56.49%,比上年同期14957萬(wàn)元減少5136萬(wàn)元,即減少34.34%,比序時(shí)進(jìn)度8692萬(wàn)元超收1129萬(wàn)元。其中:國(guó)稅部門(mén)完成1271萬(wàn)元,為預(yù)算3438萬(wàn)元的36.97%,比上年同期2159萬(wàn)元減少888萬(wàn)元,即減少41.13%;地稅部門(mén)完成5741萬(wàn)元,為預(yù)算9946萬(wàn)元的57.72%,比上年同期11418萬(wàn)元減少5677萬(wàn)元,即減少49.72%;財(cái)政部門(mén)完成2809萬(wàn)元,為預(yù)算4000萬(wàn)元的70.23%,比上年同期1380萬(wàn)元增加1429萬(wàn)元,即增長(zhǎng)103.55%。

    (二)公共財(cái)政支出執(zhí)行情況

    上半年,全縣公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行65740萬(wàn)元,為年初預(yù)算111209萬(wàn)元的59.11%,比上年同期54340萬(wàn)元增加11400萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.98%。

    支出增長(zhǎng)的主要原因是:一是受調(diào)整工資和津補(bǔ)貼影響,人員部分上半年比同期增加支出6800萬(wàn)元;二是上級(jí)財(cái)政上半年撥付小型水庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目中央資金2480萬(wàn)元;三是政府重點(diǎn)工程支出3300萬(wàn)元。其中:亳清河縣城段生態(tài)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目800萬(wàn)元、殯儀館建設(shè)前期費(fèi)用200萬(wàn)元、城郊森林公園建設(shè)150萬(wàn)元、工業(yè)園區(qū)建設(shè)400萬(wàn)元、城西小學(xué)和幼兒園建設(shè)250萬(wàn)元、城市建設(shè)1500萬(wàn)元。

    (三)政府性基金預(yù)算收支情況。上半年,政府性基金收入5757萬(wàn)元,為年初預(yù)算6108萬(wàn)元的94.25%,比上年同期2773萬(wàn)元增加2984萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)107.61%。

    政府性基金支出5609萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算13328萬(wàn)元的42.08%,比上年同期5864萬(wàn)元減少255萬(wàn)元,同比減少4.35%。

    (四)財(cái)政收支形勢(shì)分析

    綜合分析上半年財(cái)政收支情況,今年全縣財(cái)政形勢(shì)主要有以下特點(diǎn):

    一是財(cái)政收入任務(wù)壓力巨大。上半年,由于我縣主要納稅企業(yè)未能擺脫困境,企業(yè)效益持續(xù)低迷,全年財(cái)政收入任務(wù)完成艱難。經(jīng)過(guò)一財(cái)兩稅三部門(mén)結(jié)合當(dāng)前形勢(shì)充分預(yù)計(jì),財(cái)政和地稅部門(mén)均能完成全年既定目標(biāo);但國(guó)稅部門(mén)由于受市場(chǎng)和價(jià)格波動(dòng)影響較大,本年只能完成總收入14000萬(wàn)元、公共財(cái)政預(yù)算收入2240萬(wàn)元。預(yù)計(jì)本年可完成財(cái)政總收入34226萬(wàn)元,為預(yù)算40826萬(wàn)元的83.83%,比上年46801萬(wàn)元減少12575萬(wàn)元,即減少26.87%;可完成公共財(cái)政預(yù)算收入16186萬(wàn)元,為預(yù)算17384萬(wàn)元的93.11%,比上年20697萬(wàn)元減少4511萬(wàn)元,即減少21.8%。

    二是財(cái)政收支矛盾更加突出。與去年相比,今年財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)迅猛。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位津補(bǔ)貼提標(biāo)7300萬(wàn)元、遺屬補(bǔ)助提標(biāo)55萬(wàn)元、預(yù)增基本離退休費(fèi)1080萬(wàn)元、彌補(bǔ)自收自支離退休人員缺口財(cái)政已安排1001萬(wàn)元,調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)增加支出9550萬(wàn)元。目前,上級(jí)財(cái)政只下達(dá)我縣用于工資發(fā)放的均衡性轉(zhuǎn)移支付2341萬(wàn)元,本次機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整增加的支出,中央財(cái)政只負(fù)擔(dān)除個(gè)人養(yǎng)老金之外的50%,其余全部由縣級(jí)負(fù)擔(dān)。

    三是財(cái)政資金支出進(jìn)度緩慢。截止6月底,全縣財(cái)政資金支出進(jìn)度為28.96%。其中:上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金支出進(jìn)度僅為20.95%。專(zhuān)項(xiàng)資金支出進(jìn)度緩慢的原因是多方面的:有的主管部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目不合理、不科學(xué),項(xiàng)目批復(fù)之后無(wú)法實(shí)施;有的項(xiàng)目資金下達(dá)之后,項(xiàng)目主管部門(mén)審批程序繁瑣,項(xiàng)目實(shí)施方案批復(fù)緩慢,導(dǎo)致項(xiàng)目不能及時(shí)開(kāi)工;有的項(xiàng)目不能及時(shí)決算、審計(jì);有的項(xiàng)目資金是跨年度項(xiàng)目等等。

    三、2015年下半年財(cái)政工作重點(diǎn)

    下半年,財(cái)政部門(mén)將嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府的決策部署,強(qiáng)化收入征管,力爭(zhēng)完成收入任務(wù);強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,確保年度預(yù)算收支平衡;強(qiáng)化資金管理,提高財(cái)政資金使用效益;強(qiáng)化監(jiān)督檢查,促進(jìn)財(cái)政事業(yè)規(guī)范發(fā)展。

    (一)強(qiáng)化收入征管,確保應(yīng)收盡收,力爭(zhēng)完成全年收入任務(wù)。高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,加大宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析力度,強(qiáng)化“一財(cái)兩稅”聯(lián)動(dòng)機(jī)制,充分調(diào)動(dòng)各方力量加強(qiáng)收入組織。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家稅收政策,切實(shí)維護(hù)稅收法律法規(guī)和政策的嚴(yán)肅性,加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)及稅種的稅源監(jiān)控,挖掘潛力、堵塞漏洞,確保應(yīng)收盡收。

    (二)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行確保收支平衡,力爭(zhēng)財(cái)政持續(xù)健康運(yùn)行。認(rèn)真貫徹新的《預(yù)算法》,嚴(yán)格執(zhí)行年初縣人大會(huì)通過(guò)的財(cái)政預(yù)算,確保年度財(cái)政預(yù)算收支平衡。壓縮各項(xiàng)支出,優(yōu)先保障財(cái)政供養(yǎng)人員工資發(fā)放;著力保障黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn);著力保障“三農(nóng)”、教育、科技、社保、生態(tài)環(huán)境、司法建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)的發(fā)展需要;著力保障縣委、縣政府重點(diǎn)工程順利實(shí)施。

    強(qiáng)化資金管理,盤(pán)活存量資金,切實(shí)提高財(cái)政投資效益。嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金撥付、管理、使用程序,確保資金安全。加強(qiáng)支出進(jìn)度考核,盤(pán)活財(cái)政存量資金,堅(jiān)決收回持續(xù)兩年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)政資金,統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展亟需資金支持的領(lǐng)域。

    )強(qiáng)化監(jiān)督檢查,規(guī)范財(cái)務(wù)管理,促進(jìn)財(cái)政事業(yè)規(guī)范發(fā)展。加大專(zhuān)項(xiàng)資金檢查力度通過(guò)對(duì)查出問(wèn)題的依法糾正和處理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)財(cái)政資金安全、規(guī)范運(yùn)行。加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化財(cái)會(huì)人員培訓(xùn),不斷提高全縣財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平,促進(jìn)全縣財(cái)政事業(yè)規(guī)范發(fā)展。

    主任、副主任、各位委員:

    2015年下半年,我縣財(cái)政工作任務(wù)十分繁重。我們要在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大及常委會(huì)的監(jiān)督支持下,以貫徹落實(shí)“三嚴(yán)三實(shí)”要求為主線,切實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng),真抓實(shí)干,努力完成縣十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),為加快推進(jìn)“六三”戰(zhàn)略、建設(shè)“美麗舜鄉(xiāng)、生態(tài)垣曲”提供更加有力的財(cái)力保障!

     

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