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    首頁(yè) > 政府信息公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>財(cái)政信息>2021年財(cái)政預(yù)決算

    垣曲縣人力資源和社會(huì)保障局(本級(jí))2021年部門(mén)決算情況說(shuō)明

    發(fā)布日期:2022-09-21 17:58      來(lái)源: 人社局      瀏覽次數(shù):      【字體: 】      打印本頁(yè)

    信息索引號(hào) YC04100/2022-01386 發(fā)布時(shí)間 2022-09-21
    發(fā)布機(jī)構(gòu) 人社局 文號(hào)
    主題詞 財(cái)政、金融、審計(jì) 體裁 部門(mén)預(yù)決算

     

      一、本部門(mén)職責(zé):貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,擬定全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。承擔(dān)就業(yè)再就業(yè)、社會(huì)保障、人事人才、和諧勞動(dòng)關(guān)系建設(shè)等方面工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:我局現(xiàn)有在職人員91人,其中:行政編制24人,事業(yè)編制67人。局機(jī)關(guān)下設(shè)13個(gè)職能股室,即辦公室、勞動(dòng)關(guān)系股、信訪和仲裁股、勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、人力資源市場(chǎng)股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股、行風(fēng)建設(shè)和政務(wù)服務(wù)股、工資福利股、養(yǎng)老保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、財(cái)務(wù)資金管理股。

      三、2021年決算數(shù)據(jù)說(shuō)明

      1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年度收入總計(jì)73497954.69元、支出總計(jì)76127228.95元。與2020年相比,收入總計(jì)增加12891005.57元,增長(zhǎng)21.27%,支出總計(jì)增加17051277.36元,增長(zhǎng)28.86%。主要原因人員工資調(diào)資,福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加,

      2、收入決算情況說(shuō)明

      2021年年收入合計(jì)73497954.69元,其中:財(cái)政撥款收入73497954.69元,占比100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,占比0%;事業(yè)收入0元,占比0%;經(jīng)營(yíng)收入0元,占比0%;附屬單位上繳收入0元,占比0%;其他收入0元,占比0%。(可附圖說(shuō)明)

      3、支出決算情況說(shuō)明

      2021年年支出合計(jì)76127228.95元,其中:基本支出10484114.04元,占比13.77%;項(xiàng)目支出65643114.91元,占比86.23%,上繳上級(jí)支出0元,占比0%,經(jīng)營(yíng)支出0元,占比0%,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占比0%。(可附圖說(shuō)明)

      4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)73497954.69元、支出總計(jì)76127228.95元。與2020年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)增加12891005.57元,增長(zhǎng)21.27%,財(cái)政撥款支出總計(jì)增加17051277.36元,增長(zhǎng)28.86%。主要原因是人員工資調(diào)資,福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)有所增加,

      5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      1財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2021年財(cái)政撥款支出76127228.95元,占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比,財(cái)政撥款支出增加17051277.36元,增長(zhǎng)28.86%。主要原因是由于業(yè)務(wù)需要,增加了一般行政管理事務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等項(xiàng)目,相應(yīng)的支出也會(huì)增加。其中,人員經(jīng)費(fèi)9943882.19元,占比13.06%,日常公用經(jīng)費(fèi)540231.85元,占比0.71%。

      2財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2021年度財(cái)政撥款支出76127228.95元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出75233396.2元,占98.83%;主要包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)本年支出11317942.51元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1194626.78元、就業(yè)補(bǔ)助8134342.65元、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助38554220元、財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助10100990元、財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出3302000元等。衛(wèi)生健康(類(lèi))支出381974.69元,占0.5%;主要為行政事業(yè)單位醫(yī)療381974.69元。農(nóng)林水(類(lèi))支出19800元,占0.03%;主要為農(nóng)村綜合改革19800元等。住房保障(類(lèi))支出462058.06元,占0.61%;主要為住房改革支出462058.06元。其他(類(lèi))支出30000元,占0.04%;

      3財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2021年度財(cái)政撥款年初預(yù)算73497954.69元,支出決算76127228.95元,完成年初預(yù)算的100%。如社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算65618056元,支出決算75233396.2,完成年初預(yù)算的100%,用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)本年支出11317942.51元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1194626.78元、就業(yè)補(bǔ)助8134342.65元、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助38554220元、財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助10100990元、財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出3302000元等。較2020年決算增加17168231.09元,增長(zhǎng)29.57%,主要原因是由于業(yè)務(wù)需要,增加了一般行政管理事務(wù)、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼等項(xiàng)目,相應(yīng)的支出也會(huì)增加。衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算367852元,支出決算381974.69元,完成年初預(yù)算的100%,用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出381974.69元.較2020年決算增加23893.68元,增加了5.89%。主要原因2021年人員變動(dòng)引起的行政事業(yè)單位醫(yī)療的增加。農(nóng)林水支出年初預(yù)算100000元,支出決算19800元,完成年初預(yù)算的19.8%,用于農(nóng)村綜合改革19800元。較2020年決算減少44280元,減少69.1%,主要原因由于業(yè)務(wù)需要減少了對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。住房保障支出年初預(yù)算445119元,支出決算462058.06元,完成年初預(yù)算的100%,用于住房公積金462058.06。較2020年決算減少28780.05元,減少5.86%,主要原因2021年人員變動(dòng)引起的住房公積金的減少。

      6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2021年度財(cái)政撥款基本支出10484114.04元,其中:人員經(jīng)費(fèi)9943882.19元,主要包括基本工資3458710元、津貼補(bǔ)貼1055466元、獎(jiǎng)金87384元、績(jī)效工資1697856元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1194626.78元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)381947.69元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)40441.94元、住房公積金462058.06元、生活補(bǔ)助1481144.72元等。公用經(jīng)費(fèi)540231.85元,主要包括辦公費(fèi)30200元、印刷費(fèi)24300元、水費(fèi)9500元、電費(fèi)46500元、郵電費(fèi)18015.2元、取暖費(fèi)3400元、差旅費(fèi)13000元、維修費(fèi)10000元、公務(wù)接待費(fèi)6700元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)55639.95元、福利費(fèi)111279.9元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32007元、其他交通費(fèi)用171689.8元等。

      7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      2021年度,“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算59700元,支出決算為51707元,完成預(yù)算的86.61%,比上年減少7892元,下降13.24%,原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0元,占比0%,與上年一致;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算43000元,支出決算45007元,占比100%,比上年增加2007元,增長(zhǎng)4.67%,原因是因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要引起的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)的增加;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算16700元,支出決算6700元,共接待2批次31人,占比40.1%,比上年減少9899元,下降59.64%,原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。

      四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

      2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出540231.85元,比2020年減少8989.89元,降低1.64%。主要原因是:人員變動(dòng)引起各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)減少。

      五、政府采購(gòu)執(zhí)行情況

      2021年度政府采購(gòu)支出總額89749元,授予中小企業(yè)合同金額89749元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中:政府采購(gòu)貨物支出89749元,授予中小企業(yè)金額89749元,占比100%。通過(guò)集中采購(gòu)方式。

      六、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

      截至2021年12月31日國(guó)有資產(chǎn)金額24737763.5元,土地、房屋建筑物23135081元,通用設(shè)備969280元,家具、用具633402.5元。

      本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)。

      七、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度縣級(jí)資金安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金1062.68萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的77.76%。

      組織對(duì)“事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作經(jīng)費(fèi)”“勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”等20個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1067.69萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,有相關(guān)的實(shí)施計(jì)劃和流程,有完善的管理制度,實(shí)時(shí)監(jiān)管,對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控,并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了整改。

      2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

      我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目及公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心自收自支人員經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

      事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:公開(kāi)招聘工作是人事制度改革的重點(diǎn)和難點(diǎn),根據(jù)晉人社廳發(fā)【2012】53號(hào)關(guān)于事業(yè)單位新進(jìn)人員全面試行公開(kāi)招聘的通知,2021年度計(jì)劃公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員70人,其中全額編制70人。項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)達(dá)到100%。

      勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:加強(qiáng)建設(shè)領(lǐng)域“六項(xiàng)制度”落實(shí)到位,2021年用人單位書(shū)面審查信息采集工作,完成2021年度保障農(nóng)民工工資支付工作考核。因欠薪引發(fā)的群體性事件、極端事件發(fā)生率為0,項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)達(dá)到100%.

      公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心自收自支人員經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。全年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為100萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:撥付人員工資20人,完成了各項(xiàng)考核指標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)達(dá)到100%。

      3、部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

      (1)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

      事業(yè)單位公開(kāi)招聘項(xiàng)目:1、2021年1月申報(bào)招聘計(jì)劃;2、2021年9月申報(bào)招聘方案;3、2021年12月底完成招聘工作。

      勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法項(xiàng)目:集中精力,著力解決欠薪問(wèn)題,落實(shí)和完善應(yīng)急處理預(yù)案。認(rèn)真開(kāi)展拖欠農(nóng)民工工資清欠專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查,扎實(shí)查處拖欠農(nóng)民工工資案件,保一方平安。開(kāi)展2021年書(shū)面審查和企業(yè)誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)工作對(duì)全縣用人單位2021年度遵守勞動(dòng)保障法律法規(guī)情況進(jìn)行書(shū)面審查。依據(jù)日常巡視檢查、書(shū)面材料審查、舉報(bào)投訴查處以及專(zhuān)項(xiàng)檢查等勞動(dòng)保障監(jiān)察和其他有關(guān)工作中取得的企業(yè)上一年度信用記錄開(kāi)展用人單位勞動(dòng)保障守法誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)工作。根據(jù)用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況,對(duì)用人單位進(jìn)行A(誠(chéng)信)、B(基本誠(chéng)信)、C(非誠(chéng)信)三個(gè)誠(chéng)信等級(jí)評(píng)價(jià)。

      公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心自收自支人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),為了使工作正常開(kāi)展,完成各項(xiàng)工作指標(biāo),共撥付自收自支人員20人,全年預(yù)算資金100萬(wàn)元。

      (2)項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

      2021年我部門(mén)項(xiàng)目資金共申報(bào)1181萬(wàn)元,實(shí)際使用1067.69萬(wàn)元。用于“三支一扶”招募工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,第一書(shū)記和駐村工作隊(duì)員經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,干部人事檔案工作經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元,事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作經(jīng)費(fèi)43.75萬(wàn)元,脫貧攻堅(jiān)12萬(wàn)元,業(yè)務(wù)專(zhuān)網(wǎng)全覆蓋工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)費(fèi)10萬(wàn)元,垣曲縣公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心自收自支人員經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元,勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,“鳳還巢”計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)82.63萬(wàn)元,工傷調(diào)查核實(shí)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元工傷中心配套工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,工傷調(diào)查核實(shí)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居保中心配套工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元,失業(yè)中心配套工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,人人持證,技能社會(huì)配套工作經(jīng)費(fèi)31.4萬(wàn)元,就業(yè)補(bǔ)助支出663.41萬(wàn)元。

      八、政府債券資金使用情況

      本單位無(wú)政府債劵資金。

      九、工作創(chuàng)新措施情況

      1、我單位高度重視部門(mén)決算這項(xiàng)工作,決算數(shù)字層層核對(duì),上下保證一致。將單位資金有效監(jiān)管,進(jìn)一步強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,領(lǐng)導(dǎo)思想上予以高度重視,保證了財(cái)政資金的透明度。真正地確保財(cái)政資金使用的合法性和真實(shí)性。

      2、推進(jìn)預(yù)、決算信息公開(kāi)。按照政府信息公開(kāi)的規(guī)定,將預(yù)、決算及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在政府相關(guān)網(wǎng)站公開(kāi),加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督,提高資金使用透明度。

      3、我單位將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度,建立科學(xué)化,精細(xì)化的預(yù)算管理體制、建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度,提高資金使用效益,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性,按照“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、收支平衡”平衡的原則,科學(xué)編制預(yù)算,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行,推進(jìn)預(yù)算公開(kāi),加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià),逐步建立以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。

      十、部門(mén)決算評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

      2021年我單位以統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡的原則,建立了科學(xué)化、精細(xì)化的決算管理機(jī)制,建立了績(jī)效評(píng)價(jià)制度,提高了經(jīng)費(fèi)使用效益,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)監(jiān)督和績(jī)效評(píng)價(jià),把績(jī)效管理的理念和方法引入經(jīng)費(fèi)管理的全過(guò)程,逐步建立了以強(qiáng)化資金使用效益為核心的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。通過(guò)決算結(jié)果和應(yīng)用,為進(jìn)一步加快支出力度,盤(pán)活存量資金,提高資金使用效益,起到了積極的推動(dòng)作用。

      十一、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明

      《經(jīng)營(yíng)支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》為空表,原因是2020年我單位確無(wú)經(jīng)營(yíng)支出、政府性基金收入和支出。

      十二、專(zhuān)用名詞解釋

      財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

      經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      “三公”經(jīng)費(fèi):指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

        附件1:公共就業(yè)和人才交流服務(wù)中心自收自支人員經(jīng)費(fèi)自評(píng)表.xlsx

        附件2:勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法經(jīng)費(fèi)自評(píng)表.xlsx

        附件3:事業(yè)單位公開(kāi)招聘自評(píng)表.xlsx

        附件4:項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)匯總表.xls

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