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    中國共產(chǎn)主義青年團垣曲縣委員會2020年部門決算公開說明

    發(fā)布日期:2021-09-03 18:20      來源: 財政局      瀏覽次數(shù):      【字體: 】      打印本頁

    信息索引號 YC11105-0406-2021-7434 發(fā)布時間 2021-09-03
    發(fā)布機構(gòu) 文號
    主題詞 體裁


     

    一、部門職責

    中國共產(chǎn)主義青年團垣曲縣委員會的主要職能是團結(jié)、教育、帶領廣大青年為實現(xiàn)黨在社會主義初級階段的基本路線而奮斗,在建設有中國特色社會主義的實踐中,把青年培養(yǎng)成有理想、有道德、有文化、有紀律的一代新人,發(fā)揮黨的助手和后備軍作用;領導和帶動少先隊組織開展工作;在維護全縣人民總體利益的同時,表達和維護青年的具體利益,全心全意為人民服務,發(fā)揮青年利益的社會代表作用。

    二、機構(gòu)設置情況

    垣曲團縣委實有人員6名,均屬財政開支。團縣委現(xiàn)設3個職能科室:辦公室、組織部、青年發(fā)展部。

    三、2020年決算數(shù)據(jù)說明

    1、收入支出決算總體情況說明

    2020年度收入總計697544.64元、支出總計724280.39元。與2019年相比,收入總計減少103644.62元,下降12.94%,支出總計減少50173.12元,下降6.48%。主要原因是人員減少,有2人調(diào)出至其他單位。

    2、收入決算情況說明

    本年收入合計697544.64元,其中:財政撥款收入697544.64元,占比100%。

    3、支出決算情況說明

    本年支出合計724280.39元,其中:基本支出567080.39元,占比78.30%;項目支出157200元,占比21.70%。

    4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2020年度財政撥款收入總計697544.64元、支出總計724280.39元。與2019年相比,財政撥款收入總計減少103644.62元,下降12.94%,財政撥款支出總計減少50173.12元,下降6.48%。主要原因是人員減少,有2人調(diào)出至其他單位。

    5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    1財政撥款支出決算總體情況

    2020年度財政撥款支出704280.39元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,財政撥款支出減少50173.12元,下降6.65%。主要原因是人員減少,有2人調(diào)出至其他單位。其中,人員經(jīng)費531620.55元,占比75.48%,日常公用經(jīng)費172659.84元,占比24.52%。

    2財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    2020年度財政撥款支出704280.39元,主要用于以下方面:一般公共服務支出支出580582.56元,占82.43%;社會保障和就業(yè)支出支出72033.28元,占10.23%;衛(wèi)生健康支出支出23398.43元,占3.32%;住房保障支出支出28266.12,占4.01%。

    3財政撥款支出決算具體情況

    2020年度財政撥款年初預算682532,支出決算677544.64,完成年初預算的99.27%。其中:一般公共服務支出年初預算574335.00,支出決算580582.56,完成年初預算的101.09%,用于行政運行、一般行政管理事務項目運行。較2019年決算減少55663.78,下降8.75%,主要原因人員較少;社會保障和就業(yè)支出年初預算56533.00,支出決算72033.28,完成年初預算的127.42%,用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。較2019年決算增加13657.53,增長23.40%,主要原因2019年養(yǎng)老保險因養(yǎng)老系統(tǒng)問題未正常支出,于2020年支出;衛(wèi)生健康支出年初預算23398.00,支出決算23398.43,完成年初預算的100%,用于職工基本醫(yī)療保險繳費。較2019年決算減少2542.75,下降9.8%,主要原因人員減少。住房保障支出年初預算28266.00,支出決算28266.12,完成年初預算的100%,用于住房公積金繳納。較2019年決算減少5634.12,下降16.62%,主要原因人員減少。

    6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財政撥款基本支出567080.39,其中:人員經(jīng)費514420.55,主要包括基本工資234191.06元、津貼補貼141516元、獎金14309元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費72033.28元、職工基本醫(yī)療保險繳費23398.43元、其他社會保障繳費706.66元、住房公積金23398.43元;公用經(jīng)費52659.84,主要包括辦公費11352元、 印刷費728元、郵電費610元、手續(xù)費270元、工會經(jīng)費3533.28元、福利費7066.56元、其他交通費用29100元。

    7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    2020年度,“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0元,完成預算的100%,比上年減少0元,下降0%。其中:因公出國(境)費支出決算0元,占比0%,與上年一致;公務用車購置及運行費支出決算0元,占比0%,比上年減少0元;公務接待費支出決算0元,共接待0批次0人,占比0%,比上年0元減少0元,下降0%。

    四、機關運行經(jīng)費情況

    2020年本部門機關運行經(jīng)費支出52659.84,2019年增加1902.87元,增長3.75%。主要原因是:2019年11月新考錄公務員一人,2020年的其他交通費用增加。

    五、政府采購執(zhí)行情況

    2020年度,政府采購年初預算2000元,實際政府采購支出總額2000元,其中:政府采購貨物支出2000、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。通過網(wǎng)上商城采購方式。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.2萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:授予小微企業(yè)合同金額0.2萬元,占政府采購支出總額的100%。

    六、國有資產(chǎn)占有情況

    國有資產(chǎn)金額41950元,土地、房屋建筑物0元,通用設備28190元,專用設備0元,圖書、檔案0元,家具、用具13760元。

    截至2020年12月31日,本部門無公務用車。

    七、項目預算績效情況說明

    1、預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2020年度財政撥款資金安排的未成年人保護工作經(jīng)費、五四活動經(jīng)費、基層團組織建設經(jīng)費及平安垣曲、志愿者行動等費用支出全面開展績效自評,共涉及資金13.72萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

    組織對“未成年人保護工作經(jīng)費”、“基層團組織建設經(jīng)費”及“五四活動經(jīng)費”、“平安垣曲、志愿者行動等費用4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出13.72萬元,從評價情況來看,項目的績效目標已按年初計劃全部完成,達到宣傳教育未成年人基本全覆蓋的目標,大幅增強未成年人自我保護意識,提高了廣大青年、青年志愿者、基層團員的滿意程度,有效穩(wěn)定社會治安,促進社會和諧發(fā)展。激勵青年為建成生態(tài)美、百姓富、實力強的垣曲高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展新篇章貢獻青春力量。

    2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門今年在決算中反映基層團組織建設經(jīng)費、五四活動經(jīng)費及未成年人保護經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

    基層團組織建設經(jīng)費績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分為98分。全年預算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:用于鞏固、完善基層團組織建設,維護青少年合法權(quán)益。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是本項目資金較少,很多活動無法正常開展;二是活動創(chuàng)新型有待進一步提高。下一步改進措施:一是溝通協(xié)調(diào)盡量加大預算;二是增強創(chuàng)新意識,開展多樣性的活動,加強團組織建設??冃繕俗栽u表見附件一。

    未成年人保護工作績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:用于對未成年人保護宣傳,對未成年人教育、培訓。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是團縣委人員較少,身兼數(shù)職,導致工作不能很好完成;二是未成年人需加強心理健康教育。下一步改進措施:一是爭取精確分工,專人負責;二是進一步加強未成年人心理健康教育??冃繕俗栽u表見附件二。

    五四活動項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。全年預算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:舉行紀念五四運動系列活動。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:功能科目列支不合理。下一步改進措施:嚴格精準預算,提高準確度??冃繕俗栽u表見附件三。

    3、部門評價項目績效評價結(jié)果。部門組織開展的重點項目績效評價報告向社會公開,《共青團垣曲縣委項目績效評價報告》見附件四。

    八、工作創(chuàng)新措施情況

    一是注重業(yè)務學習,加強政策宣講。組織全體人員全面透徹學習決算相關政策依據(jù),深刻領會政策依據(jù),規(guī)范工作流程,全面把握工作要求。在總結(jié)實踐經(jīng)驗的基礎上,就單位預決算管理、資產(chǎn)管理等業(yè)務進行政策宣講,為順利開展決算工作提供有力保障。

    二是精打細算,大力壓減一般性支出,不折不扣落實好黨政機關過緊日子要求。

    九、部門決算評價結(jié)果應用情況

    通過績效評價,我們清楚地了解實施項目所要取得社會效益和經(jīng)濟效益,其職能和目標得到了進一步明確,自我約束意識及責任意識明顯提高。“使用財政資金要進行評價,必須講究效益”的理念正逐步在單位形成。從單純的事后績效評價轉(zhuǎn)變?yōu)榕c開展績效目標管理、事前評估、事中績效監(jiān)控相結(jié)合的預算績效管理方式。一方面,促使預算的編制更科學、更規(guī)范,另一方面,通過開展績效評價,為單位找出項目管理中存在的問題及其原因,促使預算部門和單位積極采取措施,加強項目的規(guī)劃與科學論證,健全項目資金的核算與管理制度,改進資金使用管理方式,逐步形成自我約束、內(nèi)部規(guī)范的良性機制,提高了管理水平和資金使用效益。

    十、其他需要說明的事項進行說明

    《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》為空表,原因:2020年本單位無“三公”經(jīng)費支出。

    《國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表》為空表,原因:本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,故無數(shù)據(jù)。

    《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表,原因:本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出,故無數(shù)據(jù)。

    十一、專用名詞解釋

    財政撥款收入:本部門從同級財政部門取得的財政預算資金。

    基本支出:本部門為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    項目支出:本部門在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    “三公”經(jīng)費:本部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    機關運行經(jīng)費:本部門使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

    附件1:基層團組織建設經(jīng)費項目自評表
    附件2:未成年人保護工作經(jīng)費項目自評表
    附件3:五四活動經(jīng)費項目自評表
    附件4:共青團垣曲縣委項目自評報告

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